Steuerstrategie im Vereinigten Königreich
NETGEAR UK Limited (das „Unternehmen“) betrachtet diese Veröffentlichung seiner britischen Steuerstrategie als Erfüllung seiner Pflichten gemäß Absatz 22(2) von Anhang 19 des Finanzgesetzes 2016 für das Geschäftsjahr, das am 31. Dezember 2019 endet. Dieses Dokument erläutert den Ansatz des Unternehmens in Bezug auf die britische Besteuerung.
Unternehmensübersicht
NETGEAR, Inc. und ihre Tochtergesellschaften (die globale Unternehmensgruppe wird im Folgenden als „NETGEAR“ bezeichnet) sind ein weltweit tätiges Unternehmen, dessen Aktien an der US-amerikanischen NASDAQ gehandelt werden. NETGEAR bietet innovative Netzwerk- und Internetprodukte für Privat- und Geschäftskunden an. Wir sind in zwei Segmenten tätig und berichten darüber: Connected Home und Small and Medium Business (KMU).
Das Segment „Vernetztes Zuhause“ richtet sich an Endverbraucher und umfasst leistungsstarke, zuverlässige und benutzerfreundliche 4G/5G-Mobilfunk-, Wi-Fi-Internet-Netzwerklösungen und intelligente Geräte.
Das SMB-Segment konzentriert sich auf kleine und mittlere Unternehmen und umfasst Lösungen für Geschäftsnetzwerke, Speicherlösungen, WLAN und Sicherheit, die KMU Funktionen der Enterprise-Klasse zu einem erschwinglichen Preis bieten. Wir sind in drei geografische Regionen unterteilt: Amerika, Europa, Naher Osten und Afrika sowie Asien-Pazifik.
Wir verwandeln Ideen in innovative Netzwerkprodukte, die Menschen und Unternehmen verbinden und unseren Alltag verbessern. Benutzerfreundlich. Leistungsstark. Intelligent. Wir entwickeln innovative und einfach zu bedienende Produkte für Privathaushalte, Unternehmen und Dienstleister.
Aus britischer Sicht repräsentiert das Unternehmen unsere Präsenz in Großbritannien. Der Umfang unserer Geschäftstätigkeit in Großbritannien war bisher nicht bedeutend. Das Unternehmen wirbt für und vermarktet die Unterhaltungselektronik-, Computer- und Netzwerkprodukte sowie Peripheriegeräte von NETGEAR und bietet entsprechenden Support.
Ansatz für Risikomanagement und Governance
Unsere globale Steuerstrategie ist auf die Geschäftstätigkeit abgestimmt, um sicherzustellen, dass die Gewinne in den einzelnen Ländern den jeweiligen Funktionen und Risiken entsprechen. Unser Ziel ist es, in jedem Land die korrekte Steuerlast abzuführen. Die Leitung der Steuerabteilung obliegt dem Vizepräsidenten Steuern, der die Einhaltung aller steuerlichen Vorschriften überwacht und die fristgerechte Zahlung der Steuern sowie die Befolgung aller relevanten Bestimmungen gewährleistet.
Die Steuerfunktion bei NETGEAR wird vom Managementteam sowie vom Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats überwacht. Zur Zusammensetzung des Managementteams (klicken Sie hier) Hier) und Vorstand und Prüfungsausschuss (klicken Sie hier) Hier)
Der Prüfungsausschuss ist für die Aufsicht zuständig und wird regelmäßig über relevante Risiken (gegebenenfalls auch steuerliche) informiert. Corporate Governance ist von erheblicher geschäftlicher Bedeutung, wobei der Fokus auf einem robusten Kontrollrahmen liegt, der die regelmäßige Implementierung, Überprüfung und Einhaltung der Kontrollen gewährleistet.
Die für das Tagesgeschäft des Unternehmens Verantwortlichen werden vom Finanzteam, dem Vizepräsidenten für Steuern und kompetenten externen Fachberatern unterstützt.
Unsere Einstellung zur Steuerplanung und unser Risikoniveau
Die Geschäftstätigkeit bestimmt die Steuerstrategie. NETGEAR verfolgt bei Transaktionen den Ansatz, das kommerzielle Geschäft effizient und effektiv abzuwickeln.
Steuern sind nicht der Hauptfaktor bei unternehmerischen Entscheidungen. Sie werden neben verschiedenen anderen Faktoren berücksichtigt, darunter beispielsweise die Verfügbarkeit geeigneter Fachkräfte, die Marktbedingungen, Marktchancen, die Kostenstruktur usw. Das Unternehmen wird versuchen, gesetzlich vorgesehene Steuervergünstigungen wie Forschungs- und Entwicklungsförderung, Investitionszulagen usw. in Anspruch zu nehmen.
Wir haben eine geringe Toleranz gegenüber Steuerrisiken und stellen sicher, dass alle relevanten Risiken (einschließlich Steuerrisiken) den relevanten Stakeholdern im gesamten Unternehmen gemeldet werden. Das Unternehmen verpflichtet sich zur Einhaltung aller relevanten steuerlichen Vorschriften. Sofern keine eindeutigen Richtlinien zur Behandlung bestimmter Transaktionen vorliegen oder aufgrund von Unsicherheiten bei der Rechtsanwendung eine Meldung erforderlich ist, holen wir gegebenenfalls fachlichen Rat ein.
Vorgehensweise im Umgang mit der britischen Steuer- und Zollbehörde (HMRC)
Das Unternehmen ist bestrebt, im Umgang mit der britischen Steuerbehörde (HMRC) transparent und kooperativ zu agieren. Alle Anfragen der HMRC (einschließlich routinemäßiger Steuerprüfungen) werden umgehend beantwortet.
Wir legen Wert auf eine proaktive und partnerschaftliche Beziehung zur britischen Steuerbehörde HMRC, die auf Vertrauen und einer soliden Steuerverwaltung basiert, einschließlich fristgerechter Steuererklärungen und -zahlungen.